Bestemming rekeningresultaat
De jaarrekening 2025 sluit met een positief saldo van afgerond € 14.509.727. De bestemming van het saldo vindt pas plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld. Voorstellen voor het overhevelen van budgetten zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat projecten c.q. activiteiten, waarvoor in 2025 specifieke gelden beschikbaar gesteld zijn, in 2026 alsnog uit te voeren/af te ronden. Het is goed om dit soort voorstellen aan een aantal criteria te toetsen. Deze zijn:
- Beleidsinhoudelijk is het noodzakelijk de prestatie alsnog te realiseren.
- De over te hevelen middelen waren al bedoeld voor de betreffende prestatie.
- De prestatie past in de werkplanning of het jaarplan van het nieuwe jaar.
- Realisatie van de prestatie vindt uiterlijk in het nieuwe jaar plaats.
- Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij de start al duidelijk was dat de uitvoering meerdere jaren zou vergen. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven.
- Er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden.
- In het nieuwe jaar zijn geen middelen beschikbaar voor deze prestatie en het is de verwachting dat dit niet redelijkerwijs mogelijk is. Uitvoering van de activiteiten/werkzaamheden kan zonder budgetoverheveling dus niet binnen het budget van het nieuwe jaar uitgevoerd worden.
- In het betreffende beleidsveld is op rekeningbasis geld over tot minimaal het gevraagde bedrag.
- Het gaat om een materieel bedrag: als ondergrens geldt in principe een bedrag van € 25.000.
De afweging om extra gelden beschikbaar te stellen voor nieuwe wensen c.q. ontwikkelingen vormt geen onderdeel van de resultaatbestemming. De integrale afweging daarvan vindt plaats binnen de kadernota en de programmabegroting. Dat betekent dat een eventueel resterend rekeningsaldo in de algemene reserve gestort wordt. Vervolgens kan bij de behandeling van de kadernota c.q. programmabegroting de integrale afweging plaatsvinden van een eventuele besteding van de algemene reserve aan specifieke doelen.
We stellen voor het positieve saldo over 2025 van € 14.509.727 als volgt te bestemmen c.q. budgetten over te hevelen.
Nr | Progr | Omschrijving | Bedrag in € |
|---|---|---|---|
Budgetoverhevelingen | |||
1 | 1 | Dak- en thuisloosheid | 468.000 |
2 | 1 | Lokaal investeringsbudget Beschermd Wonen | 155.000 |
3 | 1 | Anti-discriminatie | 30.000 |
4 | 2 | Kinderopvang pleegouders | 54.000 |
5 | 2 | Compensatie bij sociaal-ontwikkelbedrijven | 1.233.691 |
6 | 2 | Impuls infrastructuur sociaal-ontwikkelbedrijven | 922.000 |
7 | 3 | Voorbereidingsbudgetten Lievekamp | 335.000 |
8 | 3 | Gildehuis Maren-Kessel | 48.000 |
9 | 4 | Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp | 50.000 |
10 | 4 | Natuurbrandbeheersplan | 26.000 |
11 | 4 | Reservering CDOKE gelden | 630.000 |
12 | 4 | Bereikbaarheid brandkranen | 200.000 |
13 | 5 | Landelijke beëindigingsregeling veehouderij-locaties (Lbv) | 126.000 |
14 | 5 | Impuls budget toerisme & recreatie | 45.000 |
15 | 7 | Subsidie realisatiestimulans | 2.492.000 |
16 | 7 | Flexwoningen | 500.000 |
17 | 7 | Woonwagens onderhoud | 48.000 |
18 | 7 | Wet versterking regie volkshuisvesting | 254.000 |
19 | 8 | Gemeentelijk informatieknooppunt | 37.000 |
20 | 9 | Aanpak problematische schulden | 103.000 |
21 | 9 | Inburgering plateau 2 | 13.000 |
22 | 9 | Participatiewet in balans | 198.000 |
23 | 9 | Project Dashboard Sociaal Domein | 25.000 |
24 | 9 | P&O implementatiebudget AFAS | 34.000 |
25 | 9 | Opleidingen verkiezingen | 31.000 |
26 | 9 | Oribi gezichtscans | 49.000 |
27 | 9 | Wet open overheid | 367.000 |
28 | 9 | Room booking systeem | 60.000 |
Subtotaal | 8.533.691 | ||
29 | Storting in de algemene reserve | 5.976.036 | |
Totaal | 14.509.727 |
Bij het bestemmen van het positieve saldo volgens deze tabel blijkt dat we een bedrag van € 6 miljoen storten in de algemene reserve.
Toelichting posten
Toelichting posten
- Dak- en thuisloosheid (€ 468.000)
In de meicirculaire 2024 is duidelijk geworden dat de regio, naast de eerdere incidentele middelen, voortaan structurele middelen ontvangt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Hiermee kunnen we ook structurele inzet voor de aanpak van dakloosheid financieren. Omdat de uitvoering hiervan voorbereidingstijd heeft gevraagd, hebben we deze middelen in 2024 en 2025 nog niet geheel kunnen besteden. We hebben nog € 386.000 over. De algemene lijn is dat we inzetten op de beweging van opvang naar wonen. Het regionale portefeuillehoudersoverleg Wmo heeft in dit kader in december 2024 vastgesteld dat de structurele middelen worden ingezet om het tekort van maatschappelijke opvang te dekken zolang dit nog noodzakelijk is en om regionale structurele inzet op preventie te bekostigen. Vervolgens worden de resterende middelen aan lokale gemeenten uitbetaald om het nieuwe product Eerst een Thuis te betalen.
De aanbesteding van Eerst een Thuis is in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. Na gunning is er een voorbereidingsfase van 6 maanden afgesproken met de zorgaanbieder en woningcorporaties. De planning is in 2026 te starten met 10 trajecten en dit daarna uit te bouwen naar maximaal 15 trajecten per jaar. Omdat trajecten over het algemeen een langere looptijd hebben (1-3 jaar) verwachten we dat de uitgaven voor lokale gemeenten voor dit product langzaam gaan toenemen. Daarom heeft het regionale portefeuillehoudersoverleg Wmo in december 2025 het volgende besloten: De resterende middelen dak- en thuisloosheid uit 2024 in te zetten ten behoeve van het product Eerst een Thuis en deze in 2026 uit te keren aan de lokale gemeenten middels de verdeelsleutel. Daarom willen we de resterende middelen van 2025 graag overhevelen naar 2026.
Daarnaast hebben we in 2025 een inschatting gemaakt van het tekort maatschappelijke opvang 2025. Op basis van deze inschatting zijn verwachte resterende structurele middelen voor dak- en thuisloosheid naar lokale gemeenten uitgekeerd voor Eerst een Thuis (zie ook hierboven). Het uiteindelijke tekort op maatschappelijke opvang is lager dan verwacht waardoor er € 82.000 extra beschikbaar komt voor de lokale gemeenten voor Eerst een Thuis. We stellen voor deze middelen ook over te hevelen en in 2026 alsnog uit keren volgens de verdeelsleutel.
- Lokaal investeringsbudget Beschermd Wonen (€ 155.000)
We hebben in de Centrumregeling Wmo 2024 afspraken gemaakt over het Investeringsfonds Beschermd Wonen. Het investeringsfonds is een innovatie- en stimuleringsfonds en financiert eenmalige projectmatige kosten om de basis op orde te krijgen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid in de lokale gemeenten, uitgewerkt in het Koersdocument inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
Oss heeft voor 2024 een bedrag van € 200.000 aangevraagd en gekregen. Dit bedrag was bedoeld voor het doen van onderzoek naar een nieuwe woonvorm voor inwoners die nog niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Het geld is in 2024 niet uitgegeven en overgeheveld naar 2025. In 2025 is een deel van het bedrag uitgegeven. Er resteert nog een budget van € 155.000. Dit bedrag willen we graag overhevelen naar 2026.
In 2025 hebben we een projectleider ingehuurd. Daarnaast hebben we een vaste werkgroep met medewerkers uit verschillende domeinen opgericht. De verdere uitvoering van het project is gepland voor 2026, omdat de voorbereiding meer tijd gevraagd heeft dan we vooraf verwacht hadden. Het resterende budget is daarom nodig om het project daadwerkelijk te realiseren.
- Anti-discriminatie (€ 30.000)
De in 2025 geplande activiteiten op het gebied van anti-discriminatie zijn niet volledig uitgevoerd, maar blijven wel noodzakelijk. Het beschikbare budget zetten we in om de gemeente inclusiever te maken; inclusie vormt immers het tegenovergestelde van exclusie en discriminatie. Het budget was oorspronkelijk bestemd voor deze werkzaamheden en blijft in 2026 voor hetzelfde doel inzetbaar. De activiteiten passen binnen de planning van 2026 en kunnen dat jaar volledig worden afgerond. In 2026 is geen afzonderlijk budget beschikbaar voor Inclusie, omdat het volledige beschikbare bedrag wordt benut voor de subsidie aan RADAR (Wga taken en inzet op preventie). Zonder overheveling kunnen we daarom geen uitvoering geven aan de inclusie-werkzaamheden op korte termijn. We stellen voor om het bedrag over te hevelen naar 2026.
- Kinderopvang pleegouders (€ 54.000)
We hebben in de decembercirculaire voor 2025 een bedrag van € 54.000 ontvangen voor kosten van kinderopvang van pleegouders. In de Voorjaarsnota 2025 heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Het is de bedoeling dat gemeenten en pleegzorgaanbieders met elkaar afspreken hoe pleegouders aanspraak kunnen maken op compensatie van deze eigen bijdrage. In Noordoost-Brabant doen we dat in regionaal verband, conform onze samenwerking in de centrumregeling. Doordat de middelen in de decembercirculaire beschikbaar zijn gesteld kunnen we ze pas in 2026 uitbetalen. Daarom stellen we voor het bedrag van € 54.000 over te hevelen naar 2026.
- Compensatie bij sociaal-ontwikkelbedrijven (€ 1.233.691)
In de decembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds hebben wij een bedrag van € 1.233.691 ontvangen voor de compensatie van medewerkers bij sociaal ontwikkelbedrijven. Deze medewerkers ondervinden nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025. In de circulaire is hiervoor landelijk € 40 miljoen beschikbaar gesteld om deze medewerkers voor deze effecten te compenseren. Het is de bedoeling dat wij het volledig ontvangen bedrag doorbetalen aan IBN, zodat zij de compensatie kunnen uitvoeren. We stellen daarom voor dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat wij het vervolgens aan IBN kunnen doorbetalen.
- Impuls infrastructuur sociaal-ontwikkelbedrijven (€ 922.000)
In de mei- en septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds hebben wij een bedrag ontvangen van respectievelijk € 894.000 (mei) en € 44.000 (september) om in de periode 2025-2034 de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Dit budget ontvangen wij namens de zes gemeenten in de regio die via het Werkvoorzieningsschap eigenaar zijn van IBN. In 2024 is in onze regio een bestuurlijke opdracht ondertekend om de samenwerking tussen de gemeenten en IBN, en daarmee ook de positie van IBN zelf, meer toekomstbestendig te maken. Op dit moment wordt gewerkt aan een scenario waarin gezamenlijke teams van de zes gemeenten (team/afdeling Werk) en het Participatiebedrijf van IBN worden gevormd. De colleges hebben na de zomer van 2025 besloten dat dit scenario verder uitgewerkt moet worden. Conform de huidige planning wordt eind 2026 een definitief besluit genomen. Tot dat moment blijven de beschikbare middelen in beheer bij de gemeente Oss. De middelen die wij ontvangen, worden onder meer ingezet voor de uitwerking van dit scenario, onder leiding van een externe projectleider. De geraamde kosten in 2026 bedragen € 200.000.
De verdere besteding van deze regionale middelen wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het gekozen scenario. We stellen voor om € 922.000 over te hevelen naar 2026 zodat dit bedrag beschikbaar blijft voor de jaren 2026-2034.
- Voorbereidingsbudgetten Lievekamp (€ 335.000)
We bouwen een circulair theater in een ontwikkelgebied; het bouwproces en risicobeheer zijn erg complex. Naast het bouwkrediet hebben we beschikking over incidentele middelen. De gemeenteraad heeft besloten dat we deze middelen mogen inzetten ter dekking van risico’s en eenmalige kosten tijdens de bouw. Het betalingsmoment van die middelen is niet goed te voorspellen. Over 2025 hebben we niet alle middelen besteed. Partners waaronder Enexis hebben pas later capaciteit werkzaamheden uit te voeren. We verwachten de middelen tijdens de bouwfase volledig in te zetten. Daarom stellen we voor om het saldo van 2025 te storten in de reserve Lievekamp en later in te zetten.
- Gildenhuis Maren-Kessel (€ 48.000)
In 2025 was € 48.000 beschikbaar voor uitbreiding van het Gildehuis in Maren-Kessel met de intentie dit in 2025 af te ronden. Omdat we het bedrag pas ter beschikking kunnen stellen, na afronding van de vereiste planuitwerking en actualisering van de overeenkomst voor het opstalrecht (dit is naar verwachting begin 2026), stellen we voor het bedrag over te hevelen naar 2026.
- Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (€ 50.000)
Via de decembercirculaire 2025 hebben we in 2025 eenmalig € 50.000 ontvangen voor de ondersteuning van de lokale aanpak energiehulp. Uit de halfjaarlijkse monitor van TNO over de uitvoering van de energietransitie blijkt dat gemeente de doelgroep (huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen) niet altijd goed kunnen vinden of bereiken. We gaan deze middelen in 2026 gebruiken voor onze lokale aanpak van energiearmoede.
- Natuurbeheersplan (€ 26.000)
Via de mei- en decembercirculaire 2025 hebben we € 26.000 ontvangen voor natuurbrandbeheersplan. Het natuurbrandbeheersplan is opgesteld in opdracht van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het rapport “De Peel in Brand”. Natuurbrandbeheersing kán en móet beter. Onderdeel van deze opdracht was het hiertoe inrichten van een gebiedscommissie natuurbrandbeheersing (NBB). Deze commissie is als compacte ambtelijke projectgroep al in werking gesteld in Natuurgebied de Maashorst. Door integrale samenwerking tussen veiligheid (OOV), natuur (IBOR), provincie en Veiligheidsregio Noord-Brabant is er voor de Zuidelijke Geledingszone een natuurbrandbeheersplan tot stand gekomen, inclusief uitvoeringsplan. De gelden zijn nodig voor de uitvoering van het plan en dit vind 2026 plaats.
- Reservering CDOKE gelden (€ 630.000)
We ontvangen rijksmiddelen voor de versnelling van klimaat en energiebeleid (CDOKE). Het Rijk heeft deze subsidie een aantal keer bijgesteld en verhoogd, ook gedurende het jaar. Om zo veel mogelijk kosten te kunnen declareren binnen deze subsidie hebben we in 2025 € 0,6 miljoen aan extra kosten toegerekend. Dit waren bestaande kosten, die we nu uit de subsidie kunnen betalen. Per saldo hebben we daarom nu een voordeel op onze klimaat- en energiemiddelen en vallen deze vrij. Omdat de klimaat en energieopgave groot is en we verwachten dat we de komende jaren hier extra geld voor nodig hebben stellen we voor om dit bedrag te storten in het Investeringsfonds duurzaamheid. Deze bedragen kunnen worden ingezet voor aanpak gebouwde omgeving, het warmteprogramma en netschaarste.
- Bereikbaarheid brandkranen (€ 200.000)
Per 1 januari 2026 is het beheer en onderhoud van de brandkranen en bluswatervoorzieningen overgedragen van de Veiligheidsregio naar de Gemeente Oss. Brabant Water en de Gemeente hebben hier een overeenkomst voor afgesloten. In totaal gaat het om 3600 brandkranen en 50 waterputten. De bereikbaarheid van een gedeelte van de brandkranen staat onder druk. Een gedeelte van de brandkranen is helaas verminderd of niet bereikbaar. In totaal gaat het om € 200.000 (20 brandkranen x € 10.000). Om het risico voor de brandveiligheid te voorkomen dienen brandkranen op zo kort mogelijke termijn bereikbaar te worden gemaakt. Vanuit het integraal uitvoeringsplan openbare ruimte was hiervoor in 2025 financiële ruimte, echter de uitvoering vindt plaats in 2026.
- Landelijke beëindigingsregeling veehouderij-locaties (Lbv) (€ 126.000)
Veehouders hebben in 2023 deelname aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij-locaties (Lbv) aan kunnen vragen bij de RVO om hun veehouderijlocatie tegen subsidie te beëindigen. In 2024 kon dat voor de Lbv kleinere sectoren. Binnen het grondgebied van de gemeente Oss is voor 8 veehouderijlocaties na aanvraag een positieve beschikking verleend voor deelname aan de Lbv of Lbv kleinere sectoren (fase 1). Voor 4 veehouderijlocaties is als vervolgstap ook een overeenkomst met RVO aangegaan (fase 2). We hebben via de December- en Meicirculaires van 2024 en 2025 voor de jaren 2025 en verder, per locatie en per fase, bijdragen beschikbaar gesteld gekregen vanuit het gemeentefonds voor uitvoeringskosten van de Lbv en Lbv kleinere sectoren. Dit gaat over kosten voor de gemeente voor procedures naar aanleiding van verzoeken die veehouders moeten doen om te voldoen aan de voorwaarden van de regelingen, zoals het intrekken van vergunningen en wijzigen van de voor een locatie geldende bestemming. Dit zijn langer lopende procedures, die pas in 2026 afronding zullen krijgen. Daarom stellen we voor om het totaalbedrag aan beschikbaar gestelde bijdragen van € 126.000 over te hevelen naar 2026.
- Impuls budget toerisme & recreatie (€ 45.000)
In 2025 was er een impulsbudget van € 107.000 beschikbaar verbonden aan de speerpuntprojecten recreatie & toerisme Hoessenbosch, Geffense Plas en Openbaar strandbad Lithse Ham. De projecten lopen door in 2026. Om de financiële verplichtingen te kunnen voldoen voor de projecten Openbaar Strandbad en Hoessenbosch is een budget nodig van € 45.000 in 2026.
- Subsidie realisatiestimulans
We hebben in het kader van de Realisatiestimulans recht op een bedrag van € 2,5 miljoen over het jaar 2025.
De Rijksoverheid heeft in 2025 de Realisatiestimulans in het leven geroepen om gemeenten financieel te ondersteunen bij de grote woningbouwopgave. Gemeenten ontvangen een vaste bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in de periode 2025 tot en met 2029. De bijdrage wordt uitgekeerd in het jaar nadat de bouw is gestart. Het doel is om betaalbare woningbouw haalbaarder te maken en vooral te versnellen. In 2025 hebben we de bouw van 356 betaalbare woningen gestart. Op basis hiervan is een rijksuitkering van € 2.492.000 opgenomen in de jaarrekening 2025.
We stellen voor om de middelen toe te voegen aan de ABR. Op deze wijze kunnen de financiën op een eenduidige wijze verwerkt en uitgegeven worden binnen en door de gemeente. De ontvangen gelden komen door de keuze van Oss volledig ten goede aan de (versnelling van de) woningbouwopgave, omdat de ABR dient om de verliezen en winsten van gemeentelijke woningbouwprojecten op te vangen. Op grond hiervan stellen we voor om genoemd bedrag te storten in de algemene reserve grondbedrijf.
- Flexwoningen (€ 500.000)
In 2025 zijn voor het project flexwoningen Gewandeweg (extra) middelen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2025 was een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Na afronding van het project stond daartegenover in 2026 de raming van opbrengst van activering erfpachtgrond. Het bedrag van € 500.000 hebben we in 2025 niet uitgegeven. De werkzaamheden zijn namelijk niet afgerond en lopen verder in 2026. We hebben deze middelen nodig om het project in 2026 te kunnen afronden en daarmee ook de activering van de erfpachtgrond te kunnen realiseren. We stellen daarom voor om € 500.000 over te hevelen naar 2026.
- Woonwagens onderhoud (€ 48.000)
In 2025 was een eenmalig bedrag beschikbaar voor reparatie, onderhoud- en schilderwerkzaamheden aan (bergingen op) onze woonwagenlocaties. De opdrachten zijn uitgezet, de uitvoering loopt, maar het project is niet volledig afgerond in 2025. We stellen daarom voor het resterende bedrag van € 48.000 over te hevelen naar 2026.
- Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 254.000)
Door het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting ontstaan er extra werkzaamheden voor gemeenten. Via de decembercirculaire 2025 hebben we hiervoor een bedrag van € 254.000 ontvangen. Besteding hiervan vindt plaats in 2026.
- Gemeentelijk informatieknooppunt (€ 37.000)
Voor de implementatie van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) is voor 2025 geld beschikbaar gesteld.
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en worden voor het grootste gedeelte uitgevoerd in 2026. We maken in 2026 kosten voor de inhuur van een projectleider en het uitvoeren van een DPIA. Daarom stellen we voor om het resterende bedrag van € 37.000 over te hevelen naar 2026.
- Aanpak problematische schulden (€ 103.000)
In de meicirculaire hebben we eenmalig € 103.000 ontvangen voor aanpak van problematische schulden. Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. De middelen zijn bedoeld voor het onderdeel ‘vroegsignalering’ en willen we in 2026 hiervoor inzetten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2026.
- Inburgering plateau 2 (€ 13.000)
In de decembercirculaire hebben we eenmalig € 13.000 ontvangen voor investeringen om te komen tot een geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (Plateau 2). Gegevens over inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2021 worden op dit moment veelal handmatig uitgewisseld. Dit is niet alleen foutgevoelig, maar ook zeer arbeidsintensief. Om die reden worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (Plateau 2) mogelijk te maken. De implementatie hiervan zal stapsgewijs vanaf 2026 gaan plaatsvinden. De middelen zijn bestemd voor inzet in 2026 voor implementatie en doorontwikkeling van Plateau 2. We stellen daarom voor om het bedrag over te hevelen naar 2026.
- Participatiewet in balans (€ 198.000)
In de septembercirculaire hebben we € 198.000 ontvangen in verband met het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit is een initiatief om de participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. De middelen zijn bedoeld voor de implementatie van de wet. Het zwaartepunt zal liggen in 2026 en volgende jaren. De grootste en belangrijkste wijzigingen van de Participatiewet in Balans gaan per 1-1-2027 in. We willen het geld beschikbaar houden voor komende jaren. We stellen voor om het overhevelen via een storting in de reserve Bestaanszekerheid. In 2026 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.
- Project Dashboard Sociaal Domein (€ 25.000)
We hebben in 2025 € 86.000 overgehouden van het projectbudget voor het Dashboard sociaal domein. De ontwikkeling en realisatie van een dashboard is een meerjarig project. Een deel van de incidentele middelen zijn overgebleven, omdat de kosten voor het prognosemodel voor de kostenbeheersing rondom Wmo en Jeugdwet zijn verschoven naar 2026. Daarnaast heeft de implementatie van Power BI, opvolger van Cognos, vanuit Programma Data vertraging opgelopen. In 2026 gaan we kosten voor het prognosemodel en de invoering van Power BI maken. We willen hiervoor graag € 25.000 overhevelen naar 2026.
- P&O implementatiebudget AFAS (€ 34.000)
We zijn in 2025 gestart met de inrichting van het E-HRM systeem AFAS. Met dit systeem kunnen we bouwen aan een HR-dashboard en actualiseren van onze regelingen en content. Voor de eenmalige inrichtingskosten hebben is een bedrag van € 135.000 beschikbaar gesteld. We hebben eind 2025 nog niet de gehele implementatie kunnen afronden en we hebben een resterend budget van € 34.000 wat we nog niet hebben besteed. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2026.
- Opleidingen verkiezingen (€ 31.000)
Voor het organiseren van de jaarlijkse verkiezingen is er een specialistische training 'zelfstandige projectleiding verkiezingen'. De projectleider wordt daarin meegenomen in een duurzame kennisoverdracht. Hiermee bereiden we zijn toekomstige rol als projectleider verkiezingen voor. Het interne projectteam moet over de nodige kennis beschikken volgens de nieuwe kieswet.
Er is in 2025 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor opleiding van een interne verkiezingsleider en ondersteuning bij verkiezingen. De benodigde opleidingen werden in 2025 niet volledig aangeboden waardoor de rest van de opleiding gaat plaatsvinden in 2026. Het budget staat op 6020000.4380767 Verkiezingen, studie en opleidingen. Zelfde codering voor 2026.
- Oribi gezichtscans (€ 49.000)
De aanschaf van deze scans heeft nog niet plaatsvonden door vertraging in de besluitvorming. Uitvoering vindt plaats in 2026.
- Wet open overheid (€ 367.000)
We stellen voor om een bedrag van € 367.000 over te hevelen naar 2026. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naast verbetering van de informatie-huishouding van de overheid beoogt de Woo kortweg de toegang tot overheidsinformatie voor iedereen te vergroten door de actieve openbaarmaking te bevorderen. Dit betekent dat de overheid uit zichzelf (de wettelijk aangewezen categorieën) documenten openbaar moet maken. In de Woo blijft de mogelijkheid bestaan om de overheid te verzoeken om documenten, die nog niet (actief) openbaar zijn gemaakt, alsnog openbaar te maken, de Wob is een onderdeel van de Woo geworden. In 2023, 2024 en 2025 is een projectleider aangetrokken ten behoeve van de implementatie van de WOO in Oss. Een anonimiseringstool is aangeschaft en geïmplementeerd, er is een proces voor WOO-verzoeken ingevoerd en inmiddels zijn door de wetgever de eerste informatiecategorieën ingevoerd voor verplicht actieve openbaarmaking.
De komende jaren de wet verder worden ingevoerd met meer actief te openbaren informatiecategorieën en wordt gewerkt aan het verder op orde brengen van de informatiehuishouding. Om verdere invoering van de wettelijke verplichting toch uit te kunnen voeren zijn de incidenteel toegekende WOO budgetten ook de komende jaren nog noodzakelijk.
- Room booking systeem (€ 60.000)
We stellen voor om een bedrag van € 60.000 over te hevelen naar 2026. Eind 2025 is geld gereserveerd voor de aanschaf van een systeem om vergaderruimtes in het gemeentehuis te reserveren (een Room Booking-systeem). Het kiezen en installeren van een geschikt systeem bleek echter ingewikkelder dan verwacht. Daardoor is het niet gelukt om het systeem in 2025 te installeren. In 2026 willen we het project voortzetten.
- Storting in de algemene reserve (€ 5.976.036)
We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen.
